共信-KY(6617)取得會計師113年度內部控制專案審查報告

日期2025-05-13
本資料由  (上櫃公司) 6617 共信-KY 公司提供
序號    1    發言日期    114/05/13    發言時間    17:13:47
發言人    林懋元    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2503-5282
主旨    公告本公司取得會計師113年度內部控制專案審查報告
符合條款    第    29    款    事實發生日    114/05/13
說明    
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
本公司依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」
第8條第2項規定辦理,委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/13
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

線上報名 查看更多