本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供
序號 6 發言日期 110/03/10 發言時間 17:35:59
發言人 林怡君 發言人職稱 執行長特助 發言人電話 (02)8773-9269
主旨 本公司取得會計師109年度內部控制專案審查報告
符合條款 第 29款 事實發生日 110/03/10
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依據「臺灣證券交易所外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定,委託
執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/10
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。