台新藥(6838)因應申請上市作業需求,取得簽證會計師內控專審報告

日期2024-03-20
本資料由 (興櫃公司) 6838 台新藥 公司提供

序號     1    發言日期     113/03/20    發言時間     17:42:55
發言人     潘麗芳    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)27557659
主旨      因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
符合條款    第  25款    事實發生日     113/03/20
說明    
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

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