本資料由 (興櫃公司) 7827 漢康-KY 公司提供
序號 1 發言日期 114/11/18 發言時間 17:50:49
發言人 曾木增 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27921366#617
主旨 因應本公司創新板上市申請需求,委託會計師出具 內部控制制度審查確信報告
符合條款 第 25 款 事實發生日 114/11/18
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司創新板上市申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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