本資料由 (上櫃公司) 金可-KY 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 107/05/08 | 發言時間 | 17:31:13 |
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發言人 | 張泰榕 | 發言人職稱 | 財務副總 | 發言人電話 | 86-21-5707-6088 |
主旨 | 公告本公司取得會計師106年度內部控制專案審查報告 | ||||
符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 107/05/04 |
說明 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/05/04 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/05/08 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 |