羅麗芬-KY(6666)取得會計師108年度內部控制專案審查報告

日期2020-03-10
本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供
 

 

序號  5 發言日期  109/03/09 發言時間  18:11:14
發言人  林怡君 發言人職稱  執行長特助 發言人電話  (02)8773-9269
主旨   本公司取得會計師108年度內部控制專案審查報告
符合條款 第  29款 事實發生日  109/03/09
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/09
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
  依據「臺灣證券交易所外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定,委託
  執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/09
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

 

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