本資料由 (上櫃公司) 6617 共信-KY 公司提供
序號 1 發言日期 114/05/13 發言時間 17:13:47
發言人 林懋元 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2503-5282
主旨 公告本公司取得會計師113年度內部控制專案審查報告
符合條款 第 29 款 事實發生日 114/05/13
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
本公司依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」
第8條第2項規定辦理,委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/13
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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