本資料由 (上櫃公司) 太景*-KY 公司提供 |
序號 | 3 | 發言日期 | 107/03/21 | 發言時間 | 16:08:26 |
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發言人 | 許明珠 | 發言人職稱 | 董事長暨執行長 | 發言人電話 | 0227901861 |
主旨 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 | ||||
符合條款 | 第 29款 | 事實發生日 | 107/03/21 | ||
說明 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/03/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/03/21
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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