人職稱 執行長 發言人電話 (02)26557688
主旨 更正本公司110年12月7日重大訊息(公告本公司取得 非簽證會計師出具內部控制專案審查報告)
符合條款 第 29款 事實發生日 110/12/07
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:NA
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/09/01~110/11/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
為完善本公司之內部控制制度,因此委託非簽證會計師事務所之會計師就本公司
2021年度改善後之內部控制制度進行專案審查,並出具專案審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/07
5.意見類型:依會計師最終審查報告內容為準。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
會計師仍在作業中,尚未出具最終審查報告,故更正原重大訊息,待會計師出具
最終審查報告後再行召開董事會通過後另行公告。
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